내부감사부서


에어아스타나 주식회사의 내부감사부서는 2007년12월에 이사회 결의로 설치되었습니다.

내부감사부서의 목적은 내부통제제도, 위험관리 및 기업경영의 효과성을 높이고 효과성 평가를 개선할 목표에 향하는 독립적이고 개관적인 상담과 보증을 통해 회사의 전략목표에 도달하는데 대표이사와 이사회의 기능을 지원하는 것입니다.

내부감사부서는 내부감사의 조직화 및 수행을 확보하는 경영기관이며 이사회에 직접 보고하여야 합니다. 감사위원회는 내부감사부서의 활동을 감독합니다.


내부감사 절차

내부감사부서는 이사회가 승인한 감사계획에 의거하여 업무를 행합니다.

내부감사부서는 업무 수행에 있어서 내부감사규정, 내부감사조직지침 및 국제내부감사직무기준을 준수합니다.

감사 계획 및 시행, 감사직무별 자료 저장, 결함제거 및 권고 이행의 추구를 위해 TeamMate 소프트웨어가 적용됩니다.

  • 감사직무는 수립된 감사계획과 이 계획 이행기간에 따라 시행됩니다.
  • 모든 권고는 중요성에 따라 평가되며 권고 이행을 위하여 필요한 조치를 정하고 업무 담당자들을 임명합니다.
  • 내부감사부서는 정한 기한대로 권고이행을 감독합니다.

감사기준 준수 1

내부감사부서의 업무는 국제내부감사직무기준에 적합하며 전문적이고 독립적인 외부감사인 "케페엠게 탁스 앤 어드바이저리" 합자회사는 2016년4월에 이를 확인했습니다.

내부감사부서의 업무는 2개의 기준 (품질기준 및 직무기준) 분야 선진 국제실무 분야에서 외부평가를 받았습니다.

발행된 보고서를 보면 내부감사부서는 48개의 기준중에 48개의 기준에 적합니다.

이 평가 범위에 내부감사부서의 성숙도는 선진 국제실무와 비교하여 KPMG 방법에 따라 상급수준으로서 정해집니다.


[1] 국제내부감사직무기준