内部审计服务
阿斯塔纳航空股份有限公司(以下简称“公司”)的内部审计处根据公司董事会的决定,于2007年12月成立。
内部审计处是一个独立的单位,在公司组织和执行内部审计职能,并直接向董事会报告。其活动受审计委员会监督。
内部审计处的使命是通过提供基于风险的、客观的保证、建议和见解,来保护和提高公司的价值。
内部审计处的目标是提供独立和客观的保证和咨询业务,旨在增加公司价值并改善公司的运营。
开展内部审计活动
内部审计处的工作以以下文件为指导:
- 哈萨克斯坦共和国宪法;
- 公司章程;
- 内部审计员协会《职业道德准则》;
- 《国际内部审计专业实务标准》,内部审计员协会的内部审计专业实务的主要原则;
- 《内部审计处条例》《内部审计手册》,和公司其他适用的内部规范性文件。
内部审计处的活动是根据董事会批准的年度审计计划开展的。
内部审计处使用TeamMate+ 和专用软件来计划和执行保证和咨询业务,存储数据,并跟进内部审计处建议的实施情况。
内部审计处不断改进执行内部审计业务的方式方法:开始采用灵活的方法,以更有效和高效的方式履行其职责。基于风险的审计范围选择和根本原因分析的使用,提高了审计观察和建议的质量。此外,审计报告的模板、内容和写作风格也进行了更新,以更全面的审计报告面向读者。
与标准保持一致
2022年11月,阿斯塔纳航空内部审计处成功通过了《国际内部审计专业实务标准》和内部审计师协会制定的《职业道德准则》的外部评估。
这项评估是由毕马威税务和咨询事务所(KPMG Tax and Advisory LLP)进行的,它确认了阿斯塔纳内部审计处完全符合《国际内部审计专业实务标准》和《职业道德准则》,并强调了内部审计处活动的以下积极方面:
1. 不断提高内部审计处员工的技能;
2. 全面实施年度审计计划;
3. 结构良好的审计工作文件,包含充分的信息和定性结构的审计报告;
4. 成功使用专门的软件使审计程序自动化。
这一评估确认了阿斯塔纳内部审计处的有效且高效的工作,以及它与公司各部门的有效互动。
帮助中心
您可以获取有关我们的服务的有用信息或直接向阿斯塔纳航空提交针对各种主题的申请。